高頓網(wǎng)校友情提示,*7咸陽會計實務知識相關內容增值稅的日常報抄稅步驟總結如下:
  一、增值稅專用發(fā)票的領購
  企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務——在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項)或開具普通發(fā)票
  「windows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)」的操作
  每月初2號前進行抄稅——在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表——進行報稅
  1、平時開具增值稅銷項發(fā)票分類
  ⑴正數(shù)發(fā)票
 ?、曝摂?shù)發(fā)票
 ?、菐в邪l(fā)票清單的發(fā)票
 ?、葞в袖N售折扣的發(fā)票
  2、領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)
  3、當月發(fā)票的作廢
  4、數(shù)據(jù)的備份等
  二、本月如購進原材料,取得增值稅發(fā)票
 ?。ㄟM項),將進項發(fā)票錄入「增值稅納稅申報系統(tǒng)」——「發(fā)票管理」中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作
  具體流程:
  增值稅發(fā)票(進項)在「增值稅納稅申報系統(tǒng)」中的錄入——導出——網(wǎng)上認證——下載認證結果——導入納稅申報系統(tǒng)——有錯的查詢修改——再導出——網(wǎng)上認證——認證通知書下載——認證結果查詢——直至認證
  三、增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月,到期沒有用完,要去稅局核銷)
  核銷要帶以下資料去:
  (一)普通發(fā)票繳銷需提供以下資料:
  1、已領購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票
  2、《普通發(fā)票核銷明細表》
  3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿
 ?。ǘS冒l(fā)票核銷需提供以下資料:
  1、已領購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票
  2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿
  3、稅控IC卡
  四、月初,一般2號之前進行抄稅——報稅——提供相關資料給稅局
  提供的資料如下:
  1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡;
  2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送);
  3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的「銷項發(fā)票明細表」[具體來說,Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表,DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報],開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終;
  4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表》(以下簡稱《領用存月報表》);
  5、發(fā)票購領簿;
  6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件(以下稱發(fā)票A)、抄報稅所屬期的下月開具的*9張發(fā)票原件或復印件(以下稱發(fā)票B),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取*9張空白發(fā)票原件或復印件;
  7、對于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供;
  8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;
  9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件;
  10、若企業(yè)有主、分開票機的,每臺開票機都需要提供上述資料(每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機號)
  注:相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章,并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。
  五、抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報
  1、將「防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)」中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出——導入「增值稅納稅申報系統(tǒng)」中
  具體流程是:登陸一機多票開票子系統(tǒng),點擊“發(fā)票查詢”按鈕。
  2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份,假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕。
  3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口:請用戶注意,上述“發(fā)票查詢窗口”中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列,企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。
  4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng),通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。
  5、點擊“讀發(fā)票查詢界面”,系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動切換到發(fā)票查詢界面。
  用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新,請用戶務必注意,數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標,否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動切換操作窗口。
  6、這時點擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。
  7、主要注意事項:
 ?、艌?zhí)行發(fā)票讀入時“發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”。
 ?、茷榱吮WC發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。
 ?、侨绻脩粼诎l(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段,用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內容(與排列順沒有關系)。注意,用戶設置好對應的字段內容后記得按下“格式”按鈕,保存當前設置。
 ?、?個必讀的字段內容分別是:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。
 ?、杀刈x字段的設置操作:
  首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),點擊后用戶這時可以通過“項目選擇”框的內容對必讀字段進行選擇。
  通過“項目選擇”框中的“”和“”對字段進行汰選。確保“結果項目”中顯示的字段內容至少有如下9項必讀字段:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。
  設置好字段的顯示內容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當前設置。
  六、將開票系統(tǒng)中的銷項導入開票系統(tǒng)后,就可以在「增值稅納稅申報系統(tǒng)」中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產負債表及利潤表——生成申報文件存入U盤——在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件,進行網(wǎng)上納稅申報——跟蹤納稅申報結果——網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表——到國稅局提交紙質申報資料
  七、在生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中(進行操作)每月15號之前,需要進行:
  ⑴免抵退明細數(shù)據(jù)采集。
 ?、泼舛愗浳锩骷殧?shù)據(jù)采集。
 ?、敲獾滞硕愵A申報——進行網(wǎng)上出口退稅預審——預審核反饋疑點調整——生成明申報數(shù)據(jù)。
  ⑷模擬出具進料免稅證明。
 ?、杉{稅申報。
 ?、始{稅申報表數(shù)據(jù)采集(在納稅申報成功后操作)。
 ?、嗣獾滞藚R總數(shù)據(jù)采集。
 ?、堂獾滞苏缴陥蟆?/div>
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