多項選擇題
  下列各項中,屬于上市公司審計委員會應(yīng)履行的職責(zé)有()。
  A.確保公司內(nèi)部審計部門能直接與董事長接觸
  B.批準年度報告中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的陳述
  C.就任命、重新任命或解聘會計師事務(wù)所做出決定
  D.針對管理層做出的企業(yè)內(nèi)部控制情況匯報做出復(fù)核
  ABCDEF
  【正確答案】A,B,D
  【知識點】審計委員會在內(nèi)部控制中的作用
  【答案解析】
  審計委員會應(yīng)監(jiān)察和評估內(nèi)部審計職能在企業(yè)整體風(fēng)險管理系統(tǒng)中的角色和有效性。它應(yīng)該核查內(nèi)部審計的有效性,并批準對內(nèi)部審計主管的任命和解聘,還應(yīng)確保內(nèi)部審計部門能直接與董事長接觸,所以,選項A正確;審計委員會還應(yīng)批準年報中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的陳述,所以,選項B正確;審計委員會就任命、重新任命或解聘外部審計師向董事會提出建議,所以,選項C錯誤;審計委員會應(yīng)復(fù)核企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制以及企業(yè)的所有內(nèi)部控制和風(fēng)險管理系統(tǒng),除非這項任務(wù)由另外的獨立風(fēng)險委員會或董事會承擔(dān)。審計委員會亦會收到管理層關(guān)于企業(yè)內(nèi)運作的內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性的報告,以及內(nèi)部或外聘審計師關(guān)于對控制所執(zhí)行測試的結(jié)論的報告,所以,選項D正確。