根據(jù)浙江省兩辦《關(guān)于建立健全公務(wù)支出公款消費(fèi)審計制度的意見》和《浙江省內(nèi)部審計協(xié)會關(guān)于發(fā)布2014年度內(nèi)部審計項(xiàng)目計劃建議條目的通知》要求,桐鄉(xiāng)市審計局組織內(nèi)審人員開展公務(wù)支出同步審計。日前,召集75家一級預(yù)算單位的內(nèi)審負(fù)責(zé)人進(jìn)行了布置。
  本次審計采取“統(tǒng)一方案、統(tǒng)一表格、同步實(shí)施、定期匯報、信息共用、成果共享”的方式進(jìn)行。主要是對中央提出“八項(xiàng)規(guī)定”后的2013年度的公務(wù)支出公款消費(fèi)情況進(jìn)行專項(xiàng)同步審計,重點(diǎn)包括各單位公務(wù)支出公款消費(fèi)變化情況、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)變相列支“三公經(jīng)費(fèi)”和規(guī)避預(yù)算監(jiān)督等經(jīng)費(fèi)使用管理情況,中央“八項(xiàng)規(guī)定”后違規(guī)新建樓堂館所、豪華裝修等情況、各主管部門向下屬單位攤派、轉(zhuǎn)移資金等方式違規(guī)發(fā)放獎金等福利和公務(wù)支出中的鋪張浪費(fèi)等其他違規(guī)支出等七項(xiàng)內(nèi)容。內(nèi)審工作于2月底結(jié)束,審計局將根據(jù)內(nèi)審情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查,并提交綜合報告,以促進(jìn)完善公務(wù)支出、公款消費(fèi)的審計制度。(張俊雄   朱建根)

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